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Sommaire
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La vue d'ensemble

Dans la zone de réception, les produits livrés sont pris en charge et leur facture sauvegardée.

(coche)

Valider la réception

xxx


🗂️

Salarié : Consulter mes saisies de temps

xxx


👩‍💻 Supérieur : Consulter les horaires


Supérieur : Saisir le temps des employés


💶 Supérieur : Modifier les fonctions


⚙️ Les paramètres initiaux


📦 La démarche

Dans cette section, vous pouvez recevoir des livraisons et vérifier la quantité reçue avec la commande.


VIDEO

La vidéo explicative

Regardez la vidéo qui illustre les thèmes ci-dessous directement dans le système. Si vous avez des questions détaillées sur une fonction, consultez l'explication correspondante plus bas.


pas ici: reception, gestion d’inventaire :
Image Modified

si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.

nantel. il matche les deux factures.

Je souhaite valider la réception

Cliquez sur (étoile bleue) le fournisseur dont vous venez de recevoir la livraison. Passez maintenant en revue les produits reçus et comptez-les. Lorsque vous arrivez à la quantité commandée (Qté C = Quantité commandée), appuyez sur la barre d’espacement ou cliquez sur (étoile bleue) validée pour confirmer la quantité. Si vous recevez une autre quantité, saisissez-la sous (étoile bleue) Qté R (Quantité reçue). La case validée est alors automatiquement cochée. Une fois que vous avez passé en revue tous les produits, saisissez (étoile bleue) le numéro de facture et, au besoin, un éventuel commentaire, puis cliquez sur (étoile bleue) Approuver.

Zone (étoile bleue) :

  • Date : Date de livraison prévue.

  • Nom : Nom du fournisseur.

  • Qté CS :

??? total de Qté C: somation. total des articles. OUI, c’est ça.
  • Somme de tous les articles commandés auprès de ce fournisseur.

  • Montant Tot : Montant total hors taxes.

  • Taxes Tot : Montant des taxes.

  • Grand Tot : Montant total incluant les taxes.

  • Par : Personne qui a passé la commande.

  • NumeroTrans:

Numéro de commande interne ??? system donne automatiquement une numero. identification. numero unique. pour communiquer avec les fournisseurs. meme que sur la bonne de commande
  • Le système attribue automatiquement un numéro de commande unique à chaque commande. Celui-ci est mentionné sur le bon de commande et peut aider à l'identification dans la communication avec le fournisseur.

Zone (étoile bleue) :

  • Numéro : Code-barres du produit.

  • Code Fournisseur : Code du fournisseur.

  • Nom : Nom du produit.

  • Qte Inv : Quantité qui sera ajouté à votre inventaire. aigu manque

  • Format : Format du produit.

  • Qté C : Quantité commandée du produit.

  • Qté R : Quantité reçue du produit.

  • Coût : Prix unitaire de l'article.

  • Tx Fed : Taxes fédérales.

  • Tx Prov : Taxes provinciales.

  • Total : Prix Par Produit (Qté R x Coût = Total)

  • Coût Init :

Coûts initiaux. ??? preis bei bestellung ? est le coût précèdent
  • Le coût précédent de la réception en cours

. ja genau. preis ändern links wenn preis neu ist
  • est affiché ici. Vous pouvez ainsi comparer le prix avec la facture reçue et constater si le fournisseur a par exemple augmenté le prix de ce produit ou s'il est en promotion.

  • Marque : Marque du produit.

  • BPT ?

:
  • (bas prix temporaire

special. ausgeschrieben ?
  • ) : Si le coût du produit est différent, est-ce parce que le fournisseur offre un rabais temporaire ? Si c'est le cas, veuillez l'indiquer ici.

sont leer lassen?
  • impact ?

    • Oui :

    • Non :

    • Sais pas :

  • Validée : Confirmez ici la réception.

Image Added

Légende des couleurs

:

Image Removed
Wie merkt er douanage? Les produits pour lesquels un dédouanement est nécessaire, les lignes sont colorées en orange. Déd. = verification. scan bien à la caisse. nouveau produit. pop up aussi et orange markiert. si barcode se scanne bien à la caisse. ded ist nachher automatisch decocher. doute code bar
  • Votre produit s'affiche en orange si vous avez coché la case "Dédouanement requis" pour ce produit dans l'application Gestion des produits.La case est cochée si vous souhaitez que le système vous demande de vérifier le code-barres à la caisse lors de la réception du produit. Vous recevrez donc une fenêtre pop-up à la fermeture de la réception, vous demandant de tester le code-barres. Si le produit se laisse scanner, la case est automatiquement décochée.


Image Added

Je souhaite ajouter un produit

Si vous avez reçu un produit que vous n'avez pas commandé, ajoutez-le en cliquant sur le bouton (étoile bleue) Ajouter un produit. Si vous avez des questions sur la recherche d'un produit, continuez à lire ici https://panzademo.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2555905/Recettes#S%C3%A9lectionner-des-ingr%C3%A9dients.

code fournisseur kann man direkt anpassen

doppelklick historique de vente


Je souhaite ajouter un produit

Je souhaite corriger la facture

Image Added


Je souhaite ajouter une réception


Je souhaite numériser / importer une facture

pas ici: reception, gestion d’inventaire :

si j’ai deux facture. oeufs à zero, et une facture juste pour les oeufs.

nantel. il matche les deux factures.


Je souhaite supprimer une réception archivée


Je souhaite imprimer les étiquettes


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Les paramètres initiaux


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